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通信技術企業超訊通信發布2021年報

汽車玩家 ? 來源:超訊通信官網 ? 作者:超訊通信官網 ? 2022-05-10 10:37 ? 次閱讀

通信技術企業超訊通信發布2021年報,具體內容如下。

近三年主要會計數據和財務指標

(一)主要會計數據

單位:元 幣種:人民幣


主要會計數據

2021年

2020年
本期比上
年同期增減(%)

2019年
營業收入 1,483,641,645.69 1,477,855,872.72 0.39 1,266,924,953.05
扣除與主營業務無關
的業務收入和不具備商業實質的收入后的營業收入
1,452,372,159.66 1,415,656,103.78 2.59 /
歸屬于上市公司股東
的凈利潤
-230,821,867.61 39,601,409.17 -682.86 -93,341,135.67
歸屬于上市公司股東
的扣除非經常性損益的凈利潤
-260,916,542.86 5,511,477.12 -4,834.06 -100,068,704.49
經營活動產生的現金
流量凈額
59,213,461.35 80,711,881.89 -26.64 38,997,785.12
2021年末 2020年末 本期末比
上年同期
2019年末
末增減(%
歸屬于上市公司股東
的凈資產
195,568,943.59 420,366,511.20 -53.48 381,297,537.05
總資產 2,238,082,573.16 2,283,569,719.45 -1.99 2,233,346,926.88

(二) 主要財務指標

主要財務指標 2021年 2020年 本期比上年同期增減
(%)
2019年
基本每股收益(元/股) -1.45 0.25 -680.00 -0.68
稀釋每股收益(元/股) -1.45 0.25 -680.00 -0.68
扣除非經常性損益后的基本每股
收益(元/股)
-1.64 0.04 -4,200.00 -0.73
加權平均凈資產收益率(%) -70.11 9.87 減少79.98個百分點 -21.50
扣除非經常性損益后的加權平均
凈資產收益率(%)
-79.25 1.37 減少80.62個百分點 -23.05

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

√適用 □不適用

2021 年大額虧損的主要原因是控股子公司桑銳電子業績大幅下滑導致虧損和公司計提資產減值 損失,具體減值明細如下:

1、報告期內控股子公司桑銳電子由于收入大幅下滑及應收賬款計提壞賬導致虧損,公司判斷 桑銳電子商譽和無形資產發生減值,報告期計提商譽和無形資產減值準備金額約 11,300.00 萬元。

報告期內公司收到桑銳電子業績承諾方 2020 年業績補償款 1,480.00 萬元,剩余未收回業績補償款

計提信用減值準備金額約 1,000.00 萬元。

2、報告期內控股子公司康利物聯業績下滑,公司判斷康利物聯商譽發生減值,報告期計提商 譽減值準備金額約 2,800.00 萬元。

3、報告期內公司發現胡慶濤涉嫌合同詐騙并已向廣州市公安局天河區分局報案,公司判斷與 胡慶濤相關聯的預付賬款發生減值,報告期計提信用減值準備金額約 1,600.00 萬元。

4、報告期內昊普環保股權回購方未能按協議約定支付股權回購款,公司判斷可能有部分股權 回購款無法收回,報告期計提資產減值準備金額約 1,300.00 萬元。

2021 年分季度主要財務數據

單位:元 幣種:人民幣

第一季度
(1-3月份)
第二季度
(4-6月份)
第三季度
(7-9月份)
第四季度
(10-12月份)
營業收入 277,202,073.03 390,164,166.71 387,839,893.53 428,435,512.42
歸屬于上市公司股
東的凈利潤
-5,038,894.73 13,065,639.97 -6,068,117.52 -232,780,495.33
歸屬于上市公司股
東的扣除非經常性損益后的凈利潤

-9,120,930.07

-12,259,730.78

-6,373,719.43

-233,162,162.58
經營活動產生的現
金流量凈額
11,034,877.84 -113,725,128.74 -45,184,074.59 207,087,786.84

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經常性損益項目 2021年金額 附注(如
適用)
2020年金額 2019年金額
非流動資產處置損益 -371,466.95 -210,226.28 -607,392.61
越權審批,或無正式批準文件,
或偶發性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助,但與
公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外


8,185,482.24

17,393,780.25

6,351,775.83
計入當期損益的對非金融企業收
取的資金占用費
企業取得子公司、聯營企業及合
營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益



非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的損益
因不可抗力因素,如遭受自然災
害而計提的各項資產減值準備
債務重組損益
企業重組費用,如安置職工的支
出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產生的
超過公允價值部分的損益
同一控制下企業合并產生的子公
司期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經營業務無關的或有

事項產生的損益
除同公司正常經營業務相關的有
效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益



3,627,599.47



28,647,341.57



4,500,000.00
單獨進行減值測試的應收款項、
合同資產減值準備轉回
對外委托貸款取得的損益 0.00 11,650.94 615,073.12
采用公允價值模式進行后續計量
的投資性房地產公允價值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的
要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響

受托經營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業外收
入和支出




24,485,657.76
主 要系
2020年桑銳電子未完成業績承諾,業績承諾方需向公司支付的業績補償款



-1,430,472.66



-1,493,975.28
其他符合非經常性損益定義的損
益項目
減:所得稅影響額 5,300,161.79 809,768.71 781,890.08
少數股東權益影響額(稅后) 532,435.48 9,512,373.06 1,856,022.16
合計 30,094,675.25 34,089,932.05 6,727,568.82

采用公允價值計量的項目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的
影響金額
其他非流動金融資產 44,262,500.00 43,372,500.00 -890,000.00 -890,000.00
合計 44,262,500.00 43,372,500.00 -890,000.00 -890,000.00

報告期內主要經營情況

報告期內,公司實現營業收入 148,364.16 萬元,同比增長 0.39%;歸屬于上市公司股東的凈 利潤-23,082.19 萬元,同比減少 682.86%。

(一) 主營業務分析

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目 本期數 上年同期數 變動比例(%)
營業收入 1,483,641,645.69 1,477,855,872.72 0.39
營業成本 1,323,209,765.03 1,185,843,160.72 11.58
稅金及附加 4,194,125.57 4,263,594.82 -1.63
銷售費用 37,798,109.69 34,328,638.52 10.11
管理費用 76,607,966.53 65,811,768.65 16.40
財務費用 29,606,755.19 30,271,513.59 -2.20
研發費用 66,722,352.40 57,684,903.98 15.67
其他收益 14,018,525.30 22,725,039.78 -38.31
投資收益 4,517,599.47 147,999.57 2,952.44
公允價值變動收益 -890,000.00 28,499,342.00 -103.12
信用減值損失 -135,707,593.00 -47,335,417.53 不適用
資產減值損失 -158,780,775.15 -19,264,624.34 不適用
資產處置收益 -18,562.23 -210,226.28 不適用
營業外收入 26,594,149.88 1,669,582.75 1,492.86
營業外支出 1,485,927.84 1,460,055.41 1.77
所得稅費用 -21,235,425.96 13,652,536.86 -255.54
經營活動產生的現金流量凈額 59,213,461.35 80,711,881.89 -26.64
投資活動產生的現金流量凈額 -117,253,502.54 -29,360,606.53 不適用
籌資活動產生的現金流量凈額 150,731,743.40 -179,750,442.61 不適用

其他收益變動原因說明:主要系報告期內收到的政府補助較上年減少。

投資收益變動原因說明:主要系報告期內處置交易性金融資產取得的收益。

公允價值變動收益變動原因說明:主要系報告期內控股子公司康利物聯對外投資的公司經營情況 不佳,計提了公允價值變動損失。

信用減值損失變動原因說明:1、系報告期內桑銳電子應收賬齡導致壞賬計提金額增加約 3,000萬元;2、公司計提與胡慶濤涉嫌合同詐騙相關聯的預付賬款減值準備金額約 1,600 萬元、計提昊普環保股權回購方未能按協議約定支付股權回購款減值準備金額約 1,300 萬元和計提剩余未收到部分桑銳電子業績補償款減值準備金額約 1,000 萬元。

資產減值損失變動原因說明:1、系報告期內控股子公司桑銳電子由于收入大幅下滑導致虧損,公 司判斷桑銳電子商譽和無形資產發生減值,報告期計提商譽和無形資產減值準備金額約 11,300 萬元;2、報告期內控股子公司康利物聯業績下滑,公司判斷康利物聯商譽發生減值,報告期計提 商譽減值準備金額約 2,800 萬元。

營業外收入變動原因說明:主要系桑銳電子 2020 年未完成業績承諾,業績承諾方需根據協議約定 向公司支付業績補償款。

所得稅費用變動原因說明:主要系報告期內計提大額減值準備產生的遞延所得稅資產對應的所得 稅費用。

投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要系報告期內支付新一代通信設備生產、研發基 地及云計算中心項目在建工程款增加。

籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要系報告期內公司取得新一代通信設備生產、研 發基地及云計算中心項目長期借款及收到股權激勵對象的限制性股票投資款。

本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

2. 收入和成本分析

√適用 □不適用

報告期內,公司實現營業收入 148,364.16 萬元,同比增長 0.39%,營業成本 132,320.98 萬元, 同比增長 11.58%,收入和成本增加的主要原因是中國移動信息化項目業務量和智能硬件設備銷售 量增加。

(1)。 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況

單位:元 幣種:人民幣

主營業務分行業情況

分行業

營業收入

營業成本
毛利率
(%)
營業收入
比上年增減(%)
營業成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)
通信技
1,096,406,732.
34
1,004,811,885.
06
8.35 21.84 22.01 減少1.58
個百分點
物聯網 386,720,734.95 318,174,795.62 17.72 -33.05 -12.16 減少52.46
個百分點
主營業務分產品情況

分產品

營業收入

營業成本
毛利率
(%)
營業收入
比上年增減(%)
營業成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)
通信網
絡維護業務

726,939,139.76

662,609,809.67

8.85

25.46

24.42
增加9.34
個百分點
通信網
絡建設業務

339,452,411.28

316,212,224.92

6.85

28.01

30.11
減少18.03
個百分點
銷售業
133,585,030.29 118,284,256.33 11.45 461.47 461.14 增加0.44
個百分點
以租代
建業務
7,429,696.93 6,262,773.43 15.71 -11.24 0.60 減少38.72
個百分點
邊緣計
IDC
機房

1,651,319.94

1,288,023.93

22.00

-92.86

-93.76
增加
105.01個百分點
智慧城
63,916,904.06 59,979,707.09 6.16 -42.13 -37.02 減少55.31
個百分點
物聯網
公用事業綜合服務

80,543,719.20

64,010,921.55

20.53

-70.98

-54.15
減少58.71
個百分點
物聯網
智慧物
129,609,245.83 94,338,963.76 27.21 -22.83 -14.47 減少20.71
個百分點

流綜合
服務
主營業務分地區情況

分地區

營業收入

營業成本
毛利率
(%)
營業收入
比上年增減(%)
營業成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)
華北 149,143,876.93 130,747,298.21 12.33 -54.79 -46.85 減少51.50
個百分點

華東

271,671,270.43

236,836,133.08

12.82

27.87

16.43
增加
200.88個百分點
華南 829,361,240.16 743,377,906.84 10.37 122.88 148.14 減少46.81
個百分點
華中 46,434,394.38 41,260,383.63 11.14 -42.34 -42.37 增加0.29
個百分點
西部 184,342,933.26 169,279,158.92 8.17 -30.25 -18.29 減少62.19
個百分點
國外 2,173,752.13 1,485,800.00 31.65 -66.81 -58.52 減少30.14
個百分點
主營業務分銷售模式情況
銷售模式
營業收入

營業成本
毛利率
(%)
營業收入
比上年增減(%)
營業成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)
不適用

主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明

① 分行業

通信技術收入和成本增加的主要原因是中國移動信息化項目業務量大幅增加;毛利降低的主 要原因是中國移動信息化項目 2021 年進入快速發展階段,收入大幅增加,隨著業務量的加大 疊加市場競爭加劇,成本上升,導致毛利率呈下降趨勢。 物聯網收入、成本和毛利減少的主要原因是物聯網公用事業綜合服務業績大幅下滑。

② 分產品

通信網絡維護業務收入和成本增加的主要原因是中國移動信息化項目業務量大幅增加。 通信通信網絡建設業務收入和成本增加的主要原因是 2021 年廣西、重慶、黑龍江、廣東等區 域網絡建設項目增加。 銷售業務收入和成本增加主要原因是公司智能硬件設備銷售收入增加。 以租代建毛利下降的主要原因是農村寬帶端口租賃項目利潤率低。

邊緣計算 IDC 機房收入、成本和毛利下降的主要原因是新拓展項目較少。 智慧城市收入、成本和毛利下降的主要原因是新拓展項目較少。 物聯網公用事業綜合服務收入、成本和毛利下降的主要原因是控股子公司桑銳電子業績大幅 下滑。

③ 分區域

華北區域收入、成本和毛利下降的主要原因是河北區域、內蒙區域份額減少。 華東區域毛利增加的主要原因物聯網公用事業綜合服務和物聯網智慧物流綜合服務本年在華 東區域毛利增加。 華南區域收入和成本增加的主要原因是中國移動信息化項目和智能硬件銷售業務增加,毛利 率較低。

華中區域收和成本下降的主要原因是新拓展項目較少。 西部區域收入、成本和毛利下降的主要原因是物聯網公用事業綜合服務收入大幅減少。 國外區域收入、成本和毛利下降的主要原因是物聯網公用事業綜合服務收入減少。

(2)。 產銷量情況分析表

□適用 √不適用

(3)。 重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

(4)。 成本分析表

單位:元

分行業情況


分行業

成本構成項目


本期金額
本期
占總成本比例(%)


上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%)
情況說明
通信技
辦 公

7,786,661.42

0.59


11,652,374.41


0.98

-33.18
主要系公
司網絡維護區域減少及控制成本
通信技
材 料

7,901,326.19

0.60


9,692,675.03


0.82

-18.48
主要系公
司網絡維護區域減少及控制成本
通信技
差 旅
223,034.13 0.02 575,031.19 0.05 -61.21 /
通信技
基站
燃油費

0.00

0.00

1,895,602.87

0.16

-100.00
/
通信技
勞 務
外 協費

958,943,049.89

72.48

723,064,731.66

60.98

32.62
主要系公
司智慧運維業務量加大
通信技
汽 車
運 行費


1,466,208.85


0.11


13,849,406.70


1.17

-89.41
主要系公
司網絡維護區域減少及控制成本
通信技
職 工
薪酬


28,491,604.58


2.15


62,790,125.79


5.30

-54.62
主要系公
司網絡維護區域減少及控制成本
物聯網 材 料
307,698,638.54 23.26 295,260,098.13 24.90 4.21 /
物聯網 職 工
薪酬

4,760,980.59

0.36

17,006,515.79

1.43

-72.00
主要系報
告期內物聯網公用


事業綜合
服務業務大幅減少且昊普環保不再納入合并范圍
物聯網 制 造
費用




3,889,132.90




0.29





9,903,330.09





0.84




-60.73
主要系報
告期內物聯網公用事業綜合服務業務大幅減少且昊普環保不再納入合并范圍
物聯網 勞務
成本


1,826,043.59


0.14


40,061,438.22


3.38


-95.44
主要系報
告期內智能終端設備銷售業務增加
分產品情況


分產品

成本構成項目


本期金額
本期
占總成本比例(%)


上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期金額較上年同期變動比例(%)
情況說明
網絡維
辦公


4,234,023.49


0.32


7,775,467.78


0.66


-45.55
主要系公
司網絡維護區域減少及控制成本
網絡維
材 料
1,954,147.00 0.15 1,912,153.91 0.16 2.20 /
網絡維
差 旅
93,039.58 0.01 265,360.36 0.02 -64.94 /
網絡維
基 站
燃 油費

0.00

0.00

1,895,602.87

0.16

-100.00
/
網絡維
勞 務
外 協費

630,538,096.89

47.66

454,441,550.38

38.33

38.75
主要系公
司智慧運維業務量加大
網絡維
汽車
運行費


1,047,227.95


0.08


12,885,087.18


1.09


-91.87
主要系公
司網絡維護區域減少及控制成本
網絡維 職工 24,743,274.76 1.87 53,365,966.30 4.50 -53.63 主要系公

薪酬 司網絡維
護區域減少及控制成本
網絡建
辦公
1,004,109.56 0.08 1,751,506.99 0.15 -42.67 /
網絡建
材料
206,465.91 0.02 461,333.10 0.04 -55.25 /
網絡建
差旅
119,449.43 0.01 257,869.97 0.02 -53.68 /
網絡建
勞務
外協費

310,893,790.08

23.50

231,705,936.10

19.54

34.18
主要系公
司工程業務量增加
網絡建
汽車
運行費

394,017.90

0.03

931,545.52

0.08

-57.70
/
網絡建
職工
薪酬
3,594,392.04 0.27 7,925,775.91 0.67 -54.65 /
銷售業
材料


104,564,944.34


7.90


2,075,519.22


0.18


4,938.01
主要系報
告期內智能終端設備銷售業務增加
銷售業
差旅
0.00 0.00 27,000.00 0.00 -100.00 /
銷售業
勞務
外協費

13,719,311.99

1.04

17,734,416.82

1.50

-22.64
/
銷售業
職工
薪酬
0.00 0.00 1,242,162.71 0.10 -100.00 /
以租代
辦公
2,548,528.37 0.19 2,125,399.64 0.18 19.91 /
以租代
差旅
10,545.12 0.00 24,800.86 0.00 -57.48 /
以租代
勞務
外協費

3,524,799.16

0.27

3,786,081.24

0.32

-6.90
/
以租代
汽車
運行費

24,963.00

0.00

32,774.00

0.00

-23.83
/
以租代
職工
薪酬
153,937.78 0.01 256,220.87 0.02 -39.92 /
邊緣計
算IDC
機房
材料

0.00

0.00

5,243,668.80

0.44

-100.00
主要系公
司新拓展項目較少
邊緣計
算IDC
機房
勞務
外協費

1,288,023.93

0.10

15,396,747.12

1.30

-91.63
主要系公
司新拓展項目較少
智慧城
材料
57,511,728.26 4.35 60,969,993.70 5.14 -5.67 /

智慧城
勞務
外協費

2,467,978.83

0.19

34,260,606.15

2.89

-92.80
主要系公
司新拓展項目較少
物聯網
公用事業綜合服務
材料

57,464,842.31

4.34

119,366,360.78

10.07

-51.86
主要系報
告期桑銳電子業績大幅下滑
物聯網
公用事業綜合服務
職工
薪酬

3,448,006.05

0.26

12,980,917.54

1.09

-73.44
主要系報
告期桑銳電子業績大幅下滑
物聯網
公用事業綜合服務
制造
費用

1,826,043.59

0.14

5,327,701.87

0.45

-65.73
主要系報
告期桑銳電子業績大幅下滑
物聯網
公用事業綜合服務
勞務
外協

1,272,029.60

0.10

1,924,325.54

0.16

-33.90
主要系報
告期桑銳電子業績大幅下滑
物聯網
智慧物流綜合服務
材料

93,897,836.91

7.07

109,900,141.87

9.27

-14.56
/
物聯網
智慧物流綜合服務
職工
薪酬

441,126.85

0.03

405,515.03

0.03

8.78
/
物聯網
節能環保綜合服務
材料


0.00


0.00


4,972,716.82


0.42


-100.00
主要系報
告期內昊普環保不再納入合并范圍
物聯網
節能環保綜合服務
職工
薪酬


0.00


0.00


3,620,083.22


0.31


-100.00
主要系報
告期內昊普環保不再納入合并范圍
物聯網
節能環保綜合服務
制造
費用


0.00


0.00


4,575,628.22


0.39


-100.00
主要系報
告期內昊普環保不再納入合并范圍
物聯網
節能環保綜合服務
勞務
外協


0.00


0.00


3,816,293.69


0.32


-100.00
主要系報
告期內昊普環保不再納入合并范圍

(5)。 報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化

□適用 √不適用

(6)。 公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

□適用 √不適用

(7)。 主要銷售客戶及主要供應商情況

A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 122,153.10 萬元,占年度銷售總額 82.33%;其中前五名客戶銷售額中關聯方 銷售額 0.00 萬元,占年度銷售總額 0.00 %。

報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少 數客戶的情形

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

序號 客戶名稱 銷售額 占年度銷售總額比例(%)
1 中國移動通信集團有限公司 98,277.88 66.24
2 中國鐵塔股份有限公司 13,646.12 9.20
3 中國電信集團有限公司 5,170.30 3.48
4 博智安全科技股份有限公司 2,846.40 1.92
5 南京云創大數據科技股份有限公司 2,212.40 1.49
合計 / 122,153.10 82.33

B.公司主要供應商情況

前五名供應商采購額 38,395.17 萬元,占年度采購總額 38.91%;其中前五名供應商采購額中關聯 方采購額 0.00 萬元,占年度采購總額 0.00%。

報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依 賴于少數供應商的情形

√適用 □不適用

單位:萬元 幣種:人民幣

序號 供應商名稱 采購額 占年度采購總額比例(%)
1 廣東泓壹科技有限公司 12,242.88 12.41
2 廣州市韋德電子科技有限公司 8,019.68 8.13
3 江蘇盈訊信息技術有限公司 7,544.95 7.65
4 江西乒乓科技有限公司 5,843.84 5.92
5 重慶力搏通信技術有限公司 4,743.82 4.81
合計 / 38,395.17 38.91

3. 費用

√適用 □不適用

單位:元

科目 本年發生額 上年發生額 變動比例(%)
銷售費用 37,798,109.69 34,328,638.52 10.11
管理費用 76,607,966.53 65,811,768.65 16.40
研發費用 66,722,352.40 57,684,903.98 15.67
財務費用 29,606,755.19 30,271,513.59 -2.20

4. 研發投入

(1)。研發投入情況表

√適用 □不適用

單位:元

本期費用化研發投入
本期資本化研發投入
研發投入合計
研發投入總額占營業收入比例(%)
研發投入資本化的比重(%)

(2)。研發人員情況表

√適用 □不適用

公司研發人員的數量 391
研發人員數量占公司總人數的比例(%) 32.13
研發人員學歷結構
學歷結構類別 學歷結構人數
博士研究生 0
碩士研究生 5
本科 99
專科 246
高中及以下 41
研發人員年齡結構
年齡結構類別 年齡結構人數
30歲以下(不含30歲) 58
30-40歲(含30歲,不含40歲) 246
40-50歲(含40歲,不含50歲) 75
50-60歲(含50歲,不含60歲) 12
60歲及以上 0

來源:超訊通信官網

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