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北斗導(dǎo)航衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)商航天宏圖發(fā)布2021年報(bào)

汽車玩家 ? 來源:航天宏圖官網(wǎng) ? 作者:航天宏圖官網(wǎng) ? 2022-05-13 11:38 ? 次閱讀
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北斗導(dǎo)航衛(wèi)星應(yīng)用服務(wù)商航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司發(fā)布2021年報(bào),具體內(nèi)容如下。

近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

(一) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣


主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

2021年

2020年
本期比
上年同期增減(%)

2019年
營(yíng)業(yè)收入 1,468,443,799.94 846,698,036.46 73.43 601,171,533.51
歸屬于上市公司股東
的凈利潤(rùn)
199,953,420.89 128,843,599.79 55.19 83,519,220.81
歸屬于上市公司股東
的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)
151,355,493.70 114,828,700.63 31.81 73,106,138.94
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
流量?jī)纛~
-119,009,154.99 75,360,208.44 -
257.92
-140,804,245.87


2021年末


2020年末
本期末
比上年同期末增減(
%)


2019年末
歸屬于上市公司股東
的凈資產(chǎn)
2,261,672,854.76 1,341,947,415.73 68.54 1,203,969,641.69
總資產(chǎn) 3,465,254,522.79 1,894,363,153.93 82.92 1,525,731,699.57

(二) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2021年 2020年 本期比上年同
期增減(%)
2019年
基本每股收益(元/股) 1.15 0.78 47.44 0.59
稀釋每股收益(元/股) 1.13 0.77 46.75 0.59
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每
股收益(元/股)
0.87 0.69 26.09 0.52
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 11.41 10.09 增加1.32個(gè)百
分點(diǎn)
10.60
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平
均凈資產(chǎn)收益率(%)
8.64 8.99 減少0.35個(gè)百
分點(diǎn)
9.28
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) 14.38 15.41 減少1.03個(gè)百
分點(diǎn)
14.76

報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說明

√適用 □不適用

報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1,468,443,799.94 元,同比增長(zhǎng) 73.43%,歸屬于母公司所有 者的凈利潤(rùn) 199,953,420.89 元,同比增長(zhǎng) 55.19%,主要因?yàn)楣井a(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng),全國(guó)營(yíng) 銷網(wǎng)絡(luò)日臻完善,分支機(jī)構(gòu)訂單爆發(fā)式增長(zhǎng),促使公司總體訂單快速增長(zhǎng),最終實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和 凈利潤(rùn)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-119,009,154.99 元,同比減少 257.92%,主要系公司業(yè)務(wù)量增 大,收入增幅較大,但本期采購(gòu)增幅大于回款增幅。同時(shí)公司不斷完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和持續(xù)加大 研發(fā)投入,導(dǎo)致本期費(fèi)用增幅較大。

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)較上年增長(zhǎng) 68.54%,總資產(chǎn)較上年增長(zhǎng) 82.92%,主要系業(yè)務(wù) 規(guī)模擴(kuò)大,資產(chǎn)增加所致。

2021 年分季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣

第一季度
(1-3月份)
第二季度
(4-6月份)
第三季度
(7-9月份)
第四季度
(10-12月份)
營(yíng)業(yè)收入 69,954,520.61 366,532,825.04 374,930,316.97 657,026,137.32
歸屬于上市公司
股東的凈利潤(rùn)
-44,975,512.97 50,580,804.41 50,613,700.89 143,734,428.56
歸屬于上市公司
股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)
-46,917,659.04 46,350,081.15 52,671,731.61 99,251,339.98
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的
現(xiàn)金流量?jī)纛~
-
134,047,568.92
-91,269,798.93 -209,190,063.13 315,498,275.99

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 2021年金額 附注(如
適用)
2020年金額 2019年金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -3,616.20 七、72 48,754.20
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文
件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,
但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切
52,566,877.30 七、67 4,003,310.33 9,672,445.18

相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、
按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企
業(yè)收取的資金占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)
及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
2,134,236.62 七、68
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的
損益
3,644,775.87 七、68 9,861,133.79 2,972,334.94
因不可抗力因素,如遭受自
然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工
的支出、整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)
生的超過公允價(jià)值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的
子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的
或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)
的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益
254,636.52 七、70 392,706.61 465,175.62
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款
項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
169,775.00 七、71
對(duì)外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)
計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法
規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)
外收入和支出
-6,543,950.21 七、74/七、
75
-2,417,060.33 -1,359,327.77
其他符合非經(jīng)常性損益定義 1,232,666.57 4,517,897.03

的損益項(xiàng)目
減:所得稅影響額 4,715,204.26 2,232,668.27 1,260,341.69
少數(shù)股東權(quán)益影響額
(稅后)
142,270.02 159,174.20
77,204.41
合計(jì) 48,597,927.19 14,014,899.16 10,413,081.87

采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目名稱 期初余額 期末余額 當(dāng)期變動(dòng) 對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)的影
響金額
交易性金融資
產(chǎn)
232,392,706.61 20,000,000.00 -212,392,706.61 254,636.52
合計(jì) 232,392,706.61 20,000,000.00 -212,392,706.61 254,636.52

報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

2021 年 公 司 實(shí) 現(xiàn) 營(yíng) 業(yè) 收 入 1,468,443,799.94 元 , 歸 屬 于 上 市 公 司 股 東 的 凈 利 潤(rùn)199,953,420.89 元,系統(tǒng)開發(fā)實(shí)現(xiàn)銷售收入 748,711,798.31 元。數(shù)據(jù)分析應(yīng)用服務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入 705,988,535.94 元,自有軟件銷售收入 13,743,465.69 元。

(一) 主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1. 利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例(%)
營(yíng)業(yè)收入 1,468,443,799.94 846,698,036.46 73.43
營(yíng)業(yè)成本 705,301,255.89 394,155,620.01 78.94
銷售費(fèi)用 138,336,206.42 61,391,121.35 125.34
管理費(fèi)用 166,639,924.56 98,545,697.75 69.10
財(cái)務(wù)費(fèi)用 10,465,664.17 2,929,853.76 257.21
研發(fā)費(fèi)用 211,219,553.84 130,496,428.33 61.86
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -119,009,154.99 75,360,208.44 -257.92
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -378,277,106.66 29,131,968.02 -1,398.49
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1,006,824,110.87 29,793,928.93 3,279.29

營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)原因說明:較上年增長(zhǎng) 73.43%,主要有以下方面因素:第一,公司不斷建設(shè)完善“總

部—大區(qū)—省辦—城市節(jié)點(diǎn)”的四級(jí)營(yíng)銷體系,地方市場(chǎng)持續(xù)放量,下游“PIE+行業(yè)”產(chǎn)品線收 入快速增長(zhǎng),全年新簽訂單再創(chuàng)新高;第二,受益于特種行業(yè)信息化建設(shè)的旺盛需求,公司不斷 參與特種領(lǐng)域信息化建設(shè),現(xiàn)已成為少數(shù)具備承擔(dān)總項(xiàng)目能力的單位之一,競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升,帶 動(dòng)特種領(lǐng)域收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

營(yíng)業(yè)成本變動(dòng)原因說明:主要系銷售收入增加導(dǎo)致成本增加所致。

銷售費(fèi)用變動(dòng)原因說明:主要系加強(qiáng)業(yè)務(wù)拓展、開拓市場(chǎng)所致。

管理費(fèi)用變動(dòng)原因說明:主要系主要系股份支付費(fèi)用,折舊攤銷費(fèi)用增加所致。

財(cái)務(wù)費(fèi)用變動(dòng)原因說明:主要系報(bào)告期銀行借款增加,利息費(fèi)用增加所致。

研發(fā)費(fèi)用變動(dòng)原因說明:主要系公司加強(qiáng)了高水平研發(fā)人員的引進(jìn)和高校產(chǎn)學(xué)研合作,加大核心 產(chǎn)品的研發(fā)投入所致。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說明:主要系公司業(yè)務(wù)量增大,收入增幅較大,但本期采 購(gòu)增幅大于回款增幅。同時(shí)公司不斷完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和持續(xù)加大研發(fā)投入,導(dǎo)致本期費(fèi)用增幅 較大。

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說明:報(bào)告期內(nèi),公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較去 年同期減少,主要系本期購(gòu)買房產(chǎn)等研發(fā)資產(chǎn)所致。

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說明:報(bào)告期內(nèi),公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上 年同期增加,主要系本期收到定向增發(fā)的募集資金所致。

本期公司業(yè)務(wù)類型、利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說明

□適用 √不適用

2. 收入和成本分析

√適用 □不適用

報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1,468,443,799.94 元,較上年同期增加 621,745,763.48 元,同比增長(zhǎng) 73.43%,公司發(fā)生營(yíng)業(yè)成本 705,301,255.89 元,較上年同期增加 311,145,635.88 元, 增加 78.94%。

(1)。 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況

單位:元 幣種:人民幣

主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

分行業(yè)

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)成本

毛利率
(%)
營(yíng)業(yè)收
入比上年增減
(%)
營(yíng)業(yè)成
本比上年增減
(%)
毛利率比上年增減
(%)
衛(wèi)星應(yīng)
1,468,443,799.94 705,301,255.89 51.97 73.43 78.94 減少1.48
個(gè)百分點(diǎn)
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

分產(chǎn)品

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)成本

毛利率
(%)
營(yíng)業(yè)收
入比上年增減
(%)
營(yíng)業(yè)成
本比上年增減
(%)
毛利率比上年增減
(%)
系統(tǒng)設(shè)
計(jì)開發(fā)
748,711,798.31 367,485,135.38 50.92 14.61 18.46 減少1.59
個(gè)百分點(diǎn)
數(shù)據(jù)分
析應(yīng)用服務(wù)
705,988,535.94 337,188,739.89 52.24 280.65 302.39 減少2.58
個(gè)百分點(diǎn)
自有軟
件銷售
13,743,465.69 627,380.62 95.44 72.74 382.88 減少2.93
個(gè)百分點(diǎn)
主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

分地區(qū)

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)成本

毛利率
(%)
營(yíng)業(yè)收
入比上年增減
(%)
營(yíng)業(yè)成
本比上年增減
(%)
毛利率比上年增減
(%)
華北 680,338,879.01 331,229,712.10 51.31 11.46 12.51 減少0.45
個(gè)百分點(diǎn)
華南 78,350,318.81 40,515,584.09 48.29 307.79 576.53 減少
20.54個(gè)百分點(diǎn)
華東 293,752,482.24 136,949,768.21 53.38 519.71 844.85 減少
16.04個(gè)

百分點(diǎn)
西北 132,657,218.20 69,143,192.73 47.88 249.74 239.87 增加1.51
個(gè)百分點(diǎn)
西南 117,660,782.54 50,267,166.57 57.28 20.65 15.14 增加2.04
個(gè)百分點(diǎn)
華中 114,764,394.29 50,956,967.38 55.60 333.22 326.76 增加0.67
個(gè)百分點(diǎn)
東北 50,919,724.85 26,238,864.81 48.47 574.08 694.35 減少7.80
個(gè)百分點(diǎn)
境外
主營(yíng)業(yè)務(wù)分銷售模式情況

銷售模式

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)成本

毛利率
(%)
營(yíng)業(yè)收
入比上年增減
(%)
營(yíng)業(yè)成
本比上年增減
(%)
毛利率比上年增減
(%)
直銷 1,468,443,799.94 705,301,255.89 51.97 73.43 78.94 減少1.48
個(gè)百分點(diǎn)

主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明

報(bào)告期內(nèi),公司主要產(chǎn)品類型為系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用服務(wù)和自有軟件銷售,營(yíng)業(yè)收 入本年度均為中國(guó)境內(nèi),受益于市場(chǎng)需求提升,公司競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的逐漸完善,促使公 司系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)和數(shù)據(jù)分析應(yīng)用服務(wù)類業(yè)務(wù)得到快速增長(zhǎng)。

公司銷售模式均為直銷。

(2)。 產(chǎn)銷量情況分析表

□適用 √不適用

(3)。 重大采購(gòu)合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

(4)。 成本分析表

單位:元

分行業(yè)情況


分行業(yè)

成本構(gòu)成項(xiàng)目


本期金額
本期占總成本比例(%)

上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期金
額較上年同期變動(dòng)比例(%)

情況說明
衛(wèi)星應(yīng)
705,301,255.89 100.00 394,155,620.01 100.00 0.00 /
分產(chǎn)品情況


分產(chǎn)品

成本構(gòu)成項(xiàng)目


本期金額
本期占總成本比例(%)

上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期金
額較上年同期變動(dòng)比例(%)

情況說明
系統(tǒng)設(shè) 人工成 122,076,532.72 17.31 116,665,091.89 29.60 4.64

計(jì)開發(fā)
技術(shù)服
務(wù)費(fèi)
143,177,677.56 20.30 92,655,592.37 23.51 54.53
硬件成
73,873,227.63 10.47 80,335,120.61 20.38 -8.04
其他 28,357,697.47 4.02 20,573,252.52 5.22 37.84
小計(jì) 367,485,135.38 52.10 310,229,057.39 78.71 18.46
數(shù)據(jù)分
析應(yīng)用服務(wù)
人工成
147,153,554.38 20.86 16,339,238.15 4.15 800.61
技術(shù)服
務(wù)費(fèi)
143,882,977.66 20.40 61,449,839.62 15.59 134.15
硬件成
3,430,980.14 0.49 1,178,010.31 0.30 191.25
其他 42,721,227.71 6.06 4,829,550.85 1.23 784.58
小計(jì) 337,188,739.89 47.81 83,796,638.93 21.26 302.39
自有軟
件銷售
人工成
437,653.88 0.06 77,109.06 0.02 467.58
技術(shù)服
務(wù)費(fèi)
0 0.00 - 0.00
其他 189,726.74 0.03 52,814.63 0.01 259.23
小計(jì) 627,380.62 0.09 129,923.69 0.03 382.88
合計(jì) 705,301,255.89 100.00 394,155,620.01 100.00 78.94

成本分析其他情況說明

(5)。 報(bào)告期主要子公司股權(quán)變動(dòng)導(dǎo)致合并范圍變化

□適用 √不適用

(6)。 公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況

□適用 √不適用

(7)。 主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況 A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 189,017,664.47 元,占年度銷售總額 12.87%;其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián) 方銷售額 0 元,占年度銷售總額 0%。

公司前五名客戶

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

序號(hào) 客戶名稱 銷售額 占年度銷售總額比
例(%)
是否與上市公司存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系
1 第一名 65,927,547.17 4.49
2 第二名 37,035,252.39 2.52
3 第三名 37,532,800.00 2.56
4 第四名 26,650,915.84 1.81
5 第五名 21,871,149.07 1.49
合計(jì) / 189,017,664.47 12.87 /

報(bào)告期內(nèi)向單個(gè)客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴(yán)重依賴于少 數(shù)客戶的情形

□適用 √不適用

B.公司主要供應(yīng)商情況

前五名供應(yīng)商采購(gòu)額 65,271,132.00 元,占年度采購(gòu)總額 8.19%;其中前五名供應(yīng)商采購(gòu)額中關(guān) 聯(lián)方采購(gòu)額 0 萬元,占年度采購(gòu)總額 0.00%。

公司前五名供應(yīng)商

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

序號(hào) 供應(yīng)商名稱 采購(gòu)額 占年度采購(gòu)總額比
例(%)
是否與上市公司存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系
1 第一名 20,500,000.00 2.57
2 第二名 12,490,000.00 1.57
3 第三名 10,970,000.00 1.38
4 第四名 10,845,532.00 1.36
5 第五名 10,465,600.00 1.31
合計(jì) / 65,271,132.00 8.19 /

報(bào)告期內(nèi)向單個(gè)供應(yīng)商的采購(gòu)比例超過總額的 50%、前 5 名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商的或嚴(yán)重依 賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形

□適用 √不適用

3. 費(fèi)用

√適用 □不適用

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例(%)
銷售費(fèi)用 138,336,206.42 61,391,121.35 125.34
管理費(fèi)用 166,639,924.56 98,545,697.75 69.10
研發(fā)費(fèi)用 211,219,553.84 130,496,428.33 61.86
財(cái)務(wù)費(fèi)用 10,465,664.17 2,929,853.76 257.21

報(bào)告期內(nèi),公司銷售費(fèi)用較去年同期增長(zhǎng) 125.34%,主要系加強(qiáng)業(yè)務(wù)拓展、開拓市場(chǎng)所致;

報(bào)告期內(nèi),公司管理費(fèi)用較去年同期增長(zhǎng) 69.10%,主要系股份支付費(fèi)用,折舊攤銷費(fèi)用增加 所致;

報(bào)告期內(nèi),公司研發(fā)費(fèi)用較去年同期增長(zhǎng) 61.86%,主要系公司加強(qiáng)了高水平研發(fā)人員的引進(jìn) 和高校產(chǎn)學(xué)研合作,加大核心產(chǎn)品的研發(fā)投入所致;

報(bào)告期內(nèi),公司財(cái)務(wù)費(fèi)用較去年同期增加 257.21%,主要系報(bào)告期銀行借款增加,利息費(fèi)用 增加所致。

4. 現(xiàn)金流

√適用 □不適用

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動(dòng)比例(%)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -119,009,154.99 75,360,208.44 -257.92
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -378,277,106.66 29,131,968.02 -1,398.49

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1,006,824,110.87 29,793,928.93 3,279.29

報(bào)告期內(nèi),公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較去年同期減少,主要系公司業(yè)務(wù)量增大,收 入增幅較大,但本期采購(gòu)增幅大于回款增幅。同時(shí)公司不斷完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和持續(xù)加大研發(fā)投 入,導(dǎo)致本期費(fèi)用增幅較大。

報(bào)告期內(nèi),公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較去年同期減少,主要系本期購(gòu)買房產(chǎn)等研發(fā) 資產(chǎn)所致。

報(bào)告期內(nèi),公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增加,主要系本期收到定向增發(fā)的 募集資金所致。

來源:航天宏圖官網(wǎng)

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