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高速電機核心技術企業萊克電氣發布2021年報

汽車玩家 ? 來源:萊克電氣官網 ? 作者:萊克電氣官網 ? 2022-05-13 10:03 ? 次閱讀

高速電機核心技術企業萊克電氣股份有限公司發布2021年報,具體內容如下。

近三年主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位:元 幣種:人民幣


主要會計數據

2021年

2020年
本期比上
年同期增減(%)

2019年
營業收入 7,945,757,907.82 6,280,796,603.13 26.51 5,703,217,183.56
歸屬于上市公司股東的凈利潤 502,588,233.53 327,984,021.87 53.24 502,271,716.37
歸屬于上市公司股東的扣除非
經常性損益的凈利潤
438,896,341.48 477,444,783.17 -8.07 480,049,909.39
經營活動產生的現金流量凈額 477,301,964.66 1,016,666,597.78 -53.05 1,207,985,677.99

2021年末

2020年末
本期末比
上年同期末增減(%

2019年末
歸屬于上市公司股東的凈資產 3,242,531,021.30 3,447,001,952.88 -5.93 3,198,977,007.92
總資產 8,912,232,138.05 7,126,996,480.07 25.05 5,376,826,080.55

(二) 主要財務指標

主要財務指標 2021年 2020年 本期比上年同
期增減(%)
2019年
基本每股收益(元/股) 0.87 0.81 7.41 1.25
稀釋每股收益(元/股) 0.87 0.81 7.41 1.25
扣除非經常性損益后的基本每股
收益(元/股)
0.76 1.18 -35.59 1.20
加權平均凈資產收益率(%) 15.00 9.89 增加5.11個百
分點
16.79
扣除非經常性損益后的加權平均
凈資產收益率(%)
13.10 14.40 減少1.30個百
分點
16.05

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明

√適用 □不適用

1、營業收入同比增長 26.51%,公司三大業務均實現增長:①自主品牌業務銷售同比增長 43%, 其中線上銷售,同比增長 60%以上;②核心零部件業務銷售同比增長 28%,其中鋁合金精密零部件業務增長 66%;③ODM 出口業務銷售同比增長 23%,其中園林工具增長 50%。

2、歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤同比減少 8.07%,主要是:①報告期內受人民幣兌美元升值影響,匯兌損失約 7400 萬元;②大宗原材料、芯片電池等價格大幅上漲;③限制性股票股權激勵股份支付費用約 6,300 萬元。這些都給盈利造成重大影響。

3、經營活動產生的現金流量凈額同比減少 53.05%,主要系報告期內銷售增長造成應收賬款增加,釆購原材料增加,電池供應緊張提前采購備庫,成品庫存隨銷售增加,海運集裝箱調集困難又增加了成品庫存所致。

2021 年分季度主要財務數據

單位:元 幣種:人民幣

第一季度
(1-3 月份)
第二季度
(4-6 月份)
第三季度
(7-9 月份)
第四季度
(10-12 月份)
營業收入 2,012,698,156.20 2,057,290,933.41 1,671,138,835.94 2,204,629,982.27
歸屬于上市公司股
東的凈利潤
190,929,821.26 140,699,953.35 146,135,294.90 24,823,164.02
歸屬于上市公司股
東的扣除非經常性損益后的凈利潤

181,925,528.26

130,474,671.92

125,597,737.55

898,403.75
經營活動產生的現
金流量凈額
-300,903,279.67 493,583,486.98 157,932,301.93 126,689,455.42

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經常性損益項目 2021 年金額 附注(如
適用)
2020 年金額 2019 年金額
非流動資產處置損益 -742,281.99 附注七、
73、75
-2,278,287.02 -7,960,193.29
越權審批,或無正式批準文件,或
偶發性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助,但與公
司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

62,275,627.36

附注七、
67、74

40,480,034.20

33,651,366.98
計入當期損益的對非金融企業收取
的資金占用費
企業取得子公司、聯營企業及合營
企業的投資成本小于取得投資時應

享有被投資單位可辨認凈資產公允
價值產生的收益
非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的損益 356,021.92
因不可抗力因素,如遭受自然災害
而計提的各項資產減值準備
債務重組損益
企業重組費用,如安置職工的支出、
整合費用等
交易價格顯失公允的交易產生的超
過公允價值部分的損益
同一控制下企業合并產生的子公司
期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經營業務無關的或有事
項產生的損益
除同公司正常經營業務相關的有效
套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益



8,831,805.43



附注七、70



47,904,888.88



8,603,055.57
單獨進行減值測試的應收款項、合
同資產減值準備轉回
399,907.15 附注七、
5、8
2,083,663.69
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續計量的
投資性房地產公允價值變動產生的損益




根據稅收、會計等法律、法規的要
求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響




受托經營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業外收入
和支出
4,166,152.02 附注七、
74、75
-263,978,427.70 366,036.43
其他符合非經常性損益定義的損益
項目
減:所得稅影響額 11,236,538.85 -26,327,366.65 12,794,480.63
少數股東權益影響額(稅后) 2,779.07
合計 63,691,892.05 -149,460,761.30 22,221,806.98

采用公允價值計量的項目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響
金額
交易性金融資產 47,904,888.88 8,831,805.43 -39,073,083.45 8,831,805.43
合計 47,904,888.88 8,831,805.43 -39,073,083.45 8,831,805.43

報告期內主要經營情況

報告期內,公司實現營業收入 79.46 億元,同比增長 26.51%;營業成本 62.14 億元,同比增長 33.11%;截止 2021 年 12 月 31 日,公司總資產 89.12 億元,比年初增長 25.05%;總負債 56.68 億元,比年初增長 54.08%;資產負債率為 63.60%;實現歸屬于上市公司的凈利潤 5.03 億元,同比增長 53.24%。

(一) 主營業務分析

1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目 本期數 上年同期數 變動比例(%)
營業收入 7,945,757,907.82 6,280,796,603.13 26.51
營業成本 6,214,187,912.12 4,668,302,779.15 33.11
銷售費用 446,301,877.33 332,097,936.44 34.39
管理費用 199,383,528.25 205,043,063.60 -2.76
財務費用 77,762,817.12 142,691,859.57 -45.50
研發費用 435,769,739.56 310,278,916.76 40.44
經營活動產生的現金流量凈額 477,301,964.66 1,016,666,597.78 -53.05
投資活動產生的現金流量凈額 -808,054,084.44 -301,652,648.35 -167.88
籌資活動產生的現金流量凈額 645,983,613.84 98,206,409.35 557.78

營業收入變動原因說明:主要系報告期內公司自主品牌、 ODM/OEM、核心零部件三大業務銷售全面增長所致;

營業成本變動原因說明:主要系報告期內銷售業務的增長及原材料價格的上漲所致;

銷售費用變動原因說明:主要系報告期內公司自主品牌銷售業務營銷費用增加所致;

財務費用變動原因說明:主要系報告期內匯兌損失減少所致;

研發費用變動原因說明:主要系報告期內研發投入費用增加所致;

經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要系報告期內銷售增長造成應收賬款增加,釆購原材料增加,電池供應緊張提前采購備庫,成品庫存隨銷售增加,海運集裝箱調集困難又增加了成品庫存所致;

投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要系報告期內支付收購上海帕捷 100%股權的轉讓款所致。

籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:主要系報告期內銀行貸款增加所致。

本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

2.收入和成本分析

√適用 □不適用

2021 年,公司實現營業收入 79.46 億元,同比增長 26.51 %,其中主營業務收入 78.49 億元, 同比增長 26.43%;

公司向前五名客戶銷售金額合計 294,358.01 萬元,占公司營業收入的 37.05%;主要銷售客戶情況:

單位:萬元

客戶名稱 營業收入金額 占公司營業收入的比例(%)
客戶 1 103,720.28 13.05
客戶 2 64,367.61 8.10
客戶 3 46,724.09 5.88
客戶 4 43,344.11 5.46
客戶 5 36,201.92 4.56
合計 294,358.01 37.05

(1)。 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況

單位:元 幣種:人民幣

主營業務分行業情況

分行業

營業收入

營業成本

毛利率
(%)
營業收
入比上年增減
(%)
營業成
本比上年增減
(%)

毛利率比上年增減(%)
家電行業 7,848,948,544.95 6,126,654,012.83 21.94 26.43 33.19 減少 3.97 個
百分點
主營業務分產品情況

分產品

營業收入

營業成本

毛利率
(%)
營業收
入比上年增減
(%)
營業成
本比上年增減
(%)

毛利率比上年增減(%)
環境清潔電器 4,864,063,148.96 3,698,412,950.12 23.96 20.13 29.40 減少 5.46 個
百分點
園林工具 1,058,180,438.29 890,832,776.62 15.81 50.31 63.61 減少 6.85 個
百分點
電機 948,259,700.73 802,187,005.02 15.40 20.83 25.30 減少 3.02 個
百分點
廚房電器 207,202,212.85 167,254,862.58 19.28 45.52 53.11 減少 4.00 個
百分點
其他產品 771,243,044.12 567,966,418.48 26.36 46.07 26.78 增加 11.21 個
百分點
主營業務分地區情況


分地區

營業收入

營業成本

毛利率
(%)
營業收
入比上年增減
(%)
營業成
本比上年增減
(%)

毛利率比上年增減(%)
中國境外 5,538,422,411.28 4,729,262,270.09 14.61 26.80 30.52 減少 2.43 個
百分點
中國境內 2,310,526,133.67 1,397,391,742.74 39.52 25.54 43.11 減少 7.42 個
百分點
主營業務分銷售模式情況

銷售模式

營業收入

營業成本

毛利率
(%)
營業收
入比上年增減
(%)
營業成
本比上年增減
(%)

毛利率比上年增減(%)
自主品牌 1,316,424,743.93 766,433,246.18 41.78 43.33 38.58 增加 2.00 個
百分點
核心零部件 1,190,758,504.71 961,664,222.79 19.24 27.68 33.47 減少 3.50 個
百分點
ODM/OEM 5,341,765,296.31 4,398,556,543.87 17.66 22.59 32.23 減少 6.00 個
百分點

主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明無

(2)。產銷量情況分析表

√適用 □不適用


主要產品

單位

生產量

銷售量

庫存量
生產量比
上年增減
(%)
銷售量比
上年增減
(%)
庫存量比
上年增減
(%)
小家電 萬臺 1,806.26 1,785.66 169.59 17.33 17.40 13.83
電機 萬臺 3,838.19 1,906.66 165.37 8.31 10.81 14.54

產銷量情況說明

生產的電機,除了對外銷售了 1,906.66 萬臺,有 1,910.53 萬臺是自用的,主要用于生產的環境清潔電器、園林工具、品質生活電器和廚房電器上。

(3)。重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

(4)。成本分析表

單位:元

分行業情況


分行業

成本構成項目


本期金額
本期占總成本比例(%)

上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期金
額較上年同期變動比例(%)

情況說明


家電行業
材料成本 4,839,904,315.16 79.00 3,445,801,857.47 74.91 40.46
直接人工 683,905,454.59 11.16 572,698,753.95 12.45 19.42
制造費用 602,844,243.08 9.84 581,478,134.70 12.64 3.67
合計 6,126,654,012.83 100.00 4,599,978,746.12 100.00 33.19
分產品情況


分產品

成本構成項目


本期金額
本期占總成本比例(%)

上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期金
額較上年同期變動比例(%)

情況說明

環境清潔電器
材料成本 2,904,779,661.25 78.54 2,134,010,813.87 74.67 36.12
直接人工 411,805,567.56 11.13 354,348,705.47 12.40 16.21
制造費用 381,827,721.31 10.32 369,715,623.61 12.94 3.28
小計 3,698,412,950.12 100.00 2,858,075,142.95 100.00 29.40

園林工具
材料成本 680,869,364.67 76.43 398,588,508.97 73.21 70.82
直接人工 112,075,494.39 12.58 73,343,725.70 13.47 52.81
制造費用 97,887,917.56 10.99 72,543,655.72 13.32 34.94
小計 890,832,776.62 100.00 544,475,890.39 100.00 63.61

電機
材料成本 633,903,761.93 79.02 482,648,065.72 75.39 31.34
直接人工 97,644,384.87 12.17 89,437,680.05 13.97 9.18
制造費用 70,638,858.22 8.81 68,107,604.45 10.64 3.72
小計 802,187,005.02 100.00 640,193,350.22 100.00 25.30

廚房電器
材料成本 136,822,234.22 81.80 80,484,217.68 73.68 70.00
直接人工 16,767,516.01 10.03 15,846,564.23 14.51 5.81
制造費用 13,665,112.35 8.17 12,907,933.67 11.82 5.87
小計 167,254,862.58 100.00 109,238,715.58 100.00 53.11

其他產品
材料成本 483,529,293.09 85.13 350,070,251.23 78.14 38.12
直接人工 45,612,491.76 8.03 39,722,078.50 8.87 14.83
制造費用 38,824,633.64 6.84 58,203,317.25 12.99 -33.29
小計 567,966,418.48 100.00 447,995,646.98 100.00 26.78

成本分析其他情況說明主要供應商情況:

公司向前五名供應商采購金額合計 60,643.10 萬元,占公司全部采購金額的 11.62%;

單位:萬元

供應商 采購金額 占采購總額比例(%)
供應商 1 15,130.87 2.90
供應商 2 14,819.23 2.84
供應商 3 12,129.24 2.32
供應商 4 10,749.52 2.06
供應商 5 7,814.24 1.50
合計 60,643.10 11.62

(5)。報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化

√適用 □不適用

1、2021 年 1 月,公司投資設立了萊克新能源,注冊資本為人民幣 40,000 萬元,公司持有萊克新能源 100%股權;

2、2021 年 9 月,公司投資設立了無錫梵克羅,注冊資本為人民幣 500 萬元,公司持有無錫梵克羅 100%股權;

3、2021 年 12 月,公司按照協議支付了收購上海帕捷(包含其全資子公司昆山帕捷)的全部收購款,本次收購完成后,公司將持有上海帕捷(包含其全資子公司昆山帕捷)100%的股權,上海帕捷(包含其全資子公司昆山帕捷)將成為公司全資子公司,納入合并報表范圍。

(6)。公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

□適用 √不適用

(7)。主要銷售客戶及主要供應商情況

A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 294,358.01 萬元,占年度銷售總額 37.05%;其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0 萬元,占年度銷售總額 0 %。

報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數客戶的情形

□適用 √不適用

B.公司主要供應商情況

前五名供應商采購額 60,643.10 萬元,占年度采購總額 11.62%;其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 0 萬元,占年度采購總額 0%。

報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴于少數供應商的情形

□適用 √不適用其他說明

3.費用

√適用 □不適用

單位:元

項目 本期金額 上期金額 變動比例(%)
銷售費用 446,301,877.33 332,097,936.44 34.39
管理費用 199,383,528.25 205,043,063.60 -2.76
研發費用 435,769,739.56 310,278,916.76 40.44
財務費用 77,762,817.12 142,691,859.57 -45.50
所得稅費用 24,450,588.69 24,212,800.49 0.98

1. 研發投入

(1)。 研發投入情況表

√適用 □不適用

單位:元

本期費用化研發投入 435,769,739.56
本期資本化研發投入 0
研發投入合計 435,769,739.56
研發投入總額占營業收入比例(%) 5.48
研發投入資本化的比重(%) 0

(2)。研發人員情況表

√適用 □不適用

公司研發人員的數量 888
研發人員數量占公司總人數的比例(%) 10.02
研發人員學歷結構
學歷結構類別 學歷結構人數
博士研究生 1
碩士研究生 37
本科 545
專科 226
高中及以下 79
研發人員年齡結構
年齡結構類別 年齡結構人數
30 歲以下(不含 30 歲) 369
30-40 歲(含 30 歲,不含 40 歲) 421
40-50 歲(含 40 歲,不含 50 歲) 77
50-60 歲(含 50 歲,不含 60 歲) 20
60 歲及以上 1

(3)。情況說明

□適用 √不適用

(4)。研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響

□適用 √不適用

5.現金流

√適用 □不適用

單位:元

項目 本期金額 上年同期金額 同比增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額 477,301,964.66 1,016,666,597.78 -53.05
投資活動產生的現金流量凈額 -808,054,084.44 -301,652,648.35 -167.88
籌資活動產生的現金流量凈額 645,983,613.84 98,206,409.35 557.78

來源:萊克電氣官網

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