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視頻通信軍事運用技術(shù)企業(yè)興圖新科發(fā)布2021年報

汽車玩家 ? 來源:興圖新科官網(wǎng) ? 作者:興圖新科官網(wǎng) ? 2022-05-12 10:56 ? 次閱讀
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視頻通信軍事運用技術(shù)企業(yè)武漢興圖新科電子股份有限公司發(fā)布2021年報,具體內(nèi)容如下。

近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

(一) 主要會計數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣


主要會計數(shù)據(jù)

2021年

2020年
本期比上
年同期增減(%)

2019年
營業(yè)收入 156,650,242.44 192,675,899.11 -18.70 200,371,609.02
扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)
收入和不具備商業(yè)實質(zhì)的收入后的營業(yè)收入
156,630,813.86 192,657,183.51 -18.70 200,352,256.25
歸屬于上市公司股東的凈利
-45,611,323.83 32,840,253.36 -238.89 51,888,322.23
歸屬于上市公司股東的扣除
非經(jīng)常性損益的凈利潤
-50,896,752.78 26,564,287.97 -291.60 51,239,667.82
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
-65,069,226.17 -40,948,216.04 不適用 37,766,011.89

2021年末

2020年末
本期末比
上年同期末增減(%

2019年末
歸屬于上市公司股東的凈資
產(chǎn)
670,645,167.17 729,677,731.00 -8.09 713,938,717.64
總資產(chǎn) 753,779,472.71 804,367,699.61 -6.29 844,205,647.28

(二) 主要財務(wù)指標

主要財務(wù)指標 2021年 2020年 本期比上年同
期增減(%)
2019年
基本每股收益(元/股) -0.62 0.45 -237.78 0.94
稀釋每股收益(元/股) -0.62 0.45 -237.78 0.94
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股
收益(元/股)
-0.69 0.36 -291.67 0.93
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) -6.53 4.56 減少11.09個
百分點
23.18
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均
凈資產(chǎn)收益率(%)
-7.28 3.69 減少10.97個
百分點
22.89
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%
33.17 19.91 增加13.26個
百分點
16.28

報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標的說明

√適用 □不適用

1、 營業(yè)收入、扣除與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實質(zhì)的收入后的營業(yè)收入較上年同期減少 18.70%,主要系報告期內(nèi)公司圍繞主營業(yè)務(wù)推出的部分新產(chǎn)品,尚處于試用及功能驗證階段,已得到客戶初步認可,收入貢獻暫未能在當期充分體現(xiàn);部分客戶建設(shè)計劃延遲, 公司業(yè)務(wù)拓展和項目實施受到影響所致;

2、 歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤較上年同期分別減少 238.89%、291.60%,主要系報告期內(nèi)公司部分新產(chǎn)品貢獻暫未在當期充分釋放; 公司持續(xù)加大研發(fā)投入、市場布局和人才隊伍建設(shè)力度,本期銷售費用、管理費用、研發(fā)費用大幅增加;部分客戶建設(shè)計劃延遲,公司項目實施受到影響;

3、 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少 2,412.10 萬元,主要系報告期存貨采購、人員費用大幅增加所致;

4、 基本每股收益、稀釋每股收益較上年同期減少 237.78%,扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益較上年同期減少 291.67%,主要系報告期公司凈利潤大幅下降所致。

2021 年分季度主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣

第一季度
(1-3 月份)
第二季度
(4-6 月份)
第三季度
(7-9 月份)
第四季度
(10-12 月份)
營業(yè)收入 4,596,270.25 70,278,209.19 8,634,847.47 73,140,915.53
歸屬于上市公司股
東的凈利潤
-19,487,443.11 21,288,365.24 -26,680,983.45 -20,731,262.51
歸屬于上市公司股
東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤

-19,639,198.29

17,502,338.13

-27,489,209.16

-21,270,683.46
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)
金流量凈額
-26,716,015.04 -15,607,024.33 -23,852,508.23 1,106,321.43

非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經(jīng)常性損益項目 2021 年金額 附注(如適
用)
2020 年金額 2019 年金
非流動資產(chǎn)處置損益 -10,916.26 -20,749.50 -59,870.51
越權(quán)審批,或無正式批準文件,或
偶發(fā)性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助,但與公
司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外
6,229,911.64 8,247,761.69 730,132.92
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取
的資金占用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營
企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害
而計提的各項資產(chǎn)減值準備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、
整合費用等
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超
過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司
期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事
項產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效
套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合
同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的
投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要
求對當期損益進行一次性調(diào)整對當

期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入
和支出
-108,721.88 -959,123.99 9,601.49
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益
項目
68,920.31 74,619.43 26,951.27
減:所得稅影響額 893,764.86 1,066,542.24 58,160.76
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后)
合計 5,285,428.95 6,275,965.39 648,654.41

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

√適用 □不適用

界定為經(jīng)常性損益的項目

單位:元

項 目 涉及金額 原因
軍品增值稅免稅收入 412,631.99 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額持續(xù)享受的政府補助
軟件增值稅即征即退收入 34,900.64

采用公允價值計量的項目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響
金額
交易性金融資產(chǎn) 3,850,000.00 0.00 -3,850,000.00 0.00
其他權(quán)益工具投資 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00
合計 13,850,000.00 10,000,000.00 -3,850,000.00 0.00

報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

2021 年,公司各項業(yè)務(wù)保持較為穩(wěn)健的發(fā)展,實現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入 15,665.02 萬元,與去年同期相比減少 18.70%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-4,561.13 萬元,與去年同期相比減少 238.89%; 報告期末,公司總資產(chǎn)為 75,377.95 萬元,較期初減少 6.29%,歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為 67,064.52 萬元,較期初減少 8.09%。

(一) 主營業(yè)務(wù)分析

1. 利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣營業(yè)收入變動原因說明:主要系本期公司圍繞主營業(yè)務(wù)推出的部分新產(chǎn)品,尚處于試用及功能驗證階段,已得到客戶初步認可,收入貢獻暫未能在當期充分體現(xiàn);部分客戶建設(shè)計劃延遲,公司業(yè)務(wù)拓展和項目實施受到影響所致。

營業(yè)成本變動原因說明:主要系本期營業(yè)收入減少,營業(yè)成本相應(yīng)減少所致。

銷售費用變動原因說明:主要系本期銷售人員增加,薪酬及業(yè)務(wù)費用相應(yīng)增加所致。

管理費用變動原因說明:主要系本期管理人員增加,薪酬及辦公費用相應(yīng)增加所致。

財務(wù)費用變動原因說明:主要系本期閑置資金減少、產(chǎn)生利息收入較去年同期大幅減少所致。

研發(fā)費用變動原因說明:主要系本期研發(fā)體系職工薪酬增加,長期資產(chǎn)折舊及攤銷費用大幅增加所致。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系本期支付貨款大幅增加所致。

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系上年同期購置長期資產(chǎn)、對外投資增加所致?;I資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系上年同期歸還銀行借款,支付上市費用所致。

本期公司業(yè)務(wù)類型、利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

2.收入和成本分析

√適用 □不適用

報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入 15,665.02 萬元,較上年同期相比下降 18.70%。公司發(fā)生營業(yè)成本

6,613.03 萬元,較上年同期相比下降 12.14%。本期公司圍繞主營業(yè)務(wù)推出的部分新產(chǎn)品,尚處于試用及功能驗證階段,已得到客戶初步認可,收入貢獻暫未能在當期充分體現(xiàn);部分客戶建設(shè)計劃延遲,公司業(yè)務(wù)拓展和項目實施受到影響。

(1)。主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況

單位:元 幣種:人民幣

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

分行業(yè)

營業(yè)收入

營業(yè)成本
毛利率
(%)
營業(yè)收入
比上年增減(%)
營業(yè)成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)

軍品 143,233,442.24 55,677,878.94 61.13 -7.16 -0.56 減少 2.58
個百分點
民品 13,397,371.62 10,448,141.55 22.01 -65.09 -45.78 減少
27.77個百分點
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

分產(chǎn)品

營業(yè)收入

營業(yè)成本
毛利率
(%)
營業(yè)收入
比上年增減(%)
營業(yè)成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)
視頻指揮
控制類產(chǎn)品
143,272,873.39 55,677,878.94 61.14 -17.39 -23.36 增加 3.03
個百分點
視頻預(yù)警
控制類產(chǎn)品
12,551,098.00 9,845,871.78 21.55 -33.76 303.96 減少
65.59個百分點
其他 806,842.47 602,269.77 25.35 198.63 250.54 減少
11.06個百分點
主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

分地區(qū)

營業(yè)收入

營業(yè)成本
毛利率
(%)
營業(yè)收入
比上年增減(%)
營業(yè)成本
比上年增減(%)
毛利率比
上年增減
(%)
東北地區(qū) 2,241,973.47 754,635.17 66.34 -93.55 -88.95 減少
14.01個百分點
華北地區(qū) 64,625,823.24 33,629,179.80 47.96 46.14 9.55 增加
17.37個百分點
華東地區(qū) 58,808,423.77 11,342,850.75 80.71 -24.20 -60.23 增加
17.47個百分點
華南地區(qū) 7,804,294.51 6,472,175.94 17.07 71.32 794.95 減少
67.05個百分點
華中地區(qū) 14,794,329.01 11,239,420.42 24.03 -21.38 163.68 減少
53.32個百分點
西北地區(qū) 1,399,202.15 533,658.05 61.86 -86.54 -86.15 減少 1.07
個百分點
西南地區(qū) 6,956,767.71 2,154,100.36 69.04 198.39 470.68 減少
14.77個百分點

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)
營業(yè)收入 156,650,242.44 192,675,899.11 -18.70
營業(yè)成本 66,130,258.48 75,266,184.87 -12.14
銷售費用 50,151,331.84 31,659,878.04 58.41
管理費用 42,112,609.56 28,842,947.25 46.01
財務(wù)費用 -4,884,814.16 -6,958,158.68 不適用
研發(fā)費用 38,080,131.36 22,507,573.40 69.19
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -65,069,226.17 -40,948,216.04 不適用
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -57,194,118.14 -74,019,328.83 不適用
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -16,774,854.55 -100,153,178.33 不適用

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明無

(2)。產(chǎn)銷量情況分析表

□適用 √不適用

(3)。重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

(4)。成本分析表

單位:元

分行業(yè)情況


分行業(yè)

成本構(gòu)成項目


本期金額

本期占總成本 比例(%)


上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期金
額較上年同期變動比例(%)

情況說明
軍品 直接材
50,166,670.60 75.87 46,609,574.03 61.93 7.63
軍品 直接人
347,696.90 0.53 419,440.88 0.56 -17.10
軍品 項目研
發(fā)成本
4,000.00 0.01 3,584,340.64 4.76 -99.89
軍品 項目實
施成本
5,159,511.44 7.80 5,378,934.96 7.15 -4.08
民品 直接材
9,886,588.81 14.95 18,157,415.63 24.13 -45.55
民品 直接人
28,653.80 0.04 80,094.67 0.11 -64.23
民品 項目研
發(fā)成本
0.00 0.00 65,074.68 0.09 -100.00
民品 項目實
施成本
532,898.94 0.81 967,071.40 1.28 -44.90
分產(chǎn)品情況


分產(chǎn)品

成本構(gòu)成項目


本期金額

本期占總成本 比例(%)


上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期金
額較上年同期變動比例(%)

情況說明
視頻指揮
控制系統(tǒng)
直接材
50,166,670.60 75.87 62,902,415.86 83.58 -20.25
視頻指揮
控制系統(tǒng)
直接人
347,696.90 0.53 419,440.88 0.56 -17.10
視頻指揮
控制系統(tǒng)
項目研
發(fā)成本
4,000.00 0.01 3,584,340.64 4.76 -99.89
視頻指揮
控制系統(tǒng)
項目實
施成本
5,159,511.44 7.80 5,746,568.62 7.64 -10.22
視頻預(yù)警
控制系統(tǒng)
直接材
9,284,319.04 14.04 1,743,852.07 2.32 432.40
視頻預(yù)警
控制系統(tǒng)
直接人
28,653.80 0.04 29,002.80 0.04 -1.20
視頻預(yù)警
控制系統(tǒng)
項目研
發(fā)成本
0.00 0.00 65,074.68 0.09 -100.00
視頻預(yù)警
控制系統(tǒng)
項目實
施成本
532,898.94 0.81 599,437.74 0.80 -11.10


其他 直接材
602,269.77 0.91 120,721.73 0.16 398.89
其他 直接人
0.00 0.00 51,091.87 0.07 -100.00

成本分析其他情況說明

報告期內(nèi),視頻指揮控制系統(tǒng)產(chǎn)品成本變動的主要原因是:本期合同中外購產(chǎn)品的額度大幅減少,項目研發(fā)成本大幅減少。

視頻預(yù)警控制系統(tǒng)產(chǎn)品成本變動的主要原因是:本期此類產(chǎn)品銷售中,硬件類產(chǎn)品占比增加、合同中外購產(chǎn)品的額度增加。

其他產(chǎn)品成本大幅增加的主要原因是武漢啟目業(yè)務(wù)大幅增長所致。

(5)。報告期主要子公司股權(quán)變動導(dǎo)致合并范圍變化

□適用 √不適用

(6)。公司報告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況

□適用 √不適用

(7)。主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況

A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 9,052.38 萬元,占年度銷售總額 57.79%;其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額 0.00 萬元,占年度銷售總額 0.00 %。

公司前五名客戶

□適用 √不適用

報告期內(nèi)向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數(shù)客戶的情形

□適用 √不適用

B.公司主要供應(yīng)商情況

前五名供應(yīng)商采購額 5,413.57 萬元,占年度采購總額 53.29%;其中前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額 0.00 萬元,占年度采購總額 0.00%。

公司前五名供應(yīng)商

□適用 √不適用

報告期內(nèi)向單個供應(yīng)商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應(yīng)商中存在新增供應(yīng)商的或嚴重依賴于少數(shù)供應(yīng)商的情形

□適用 √不適用

3.費用

√適用 □不適用

單位:元

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)

銷售費用 50,151,331.84 31,659,878.04 58.41
管理費用 42,112,609.56 28,842,947.25 46.01
研發(fā)費用 38,080,131.36 22,507,573.40 69.19
財務(wù)費用 -4,884,814.16 -6,958,158.68 不適用

銷售費用變動原因說明:主要系本期銷售人員增加,薪酬及業(yè)務(wù)費用相應(yīng)增加所致。

管理費用變動原因說明:主要系本期管理人員增加,薪酬及辦公費用相應(yīng)增加所致。

研發(fā)費用變動原因說明:主要系本期研發(fā)體系職工薪酬增加,長期資產(chǎn)折舊及攤銷費用大幅增加所致。

財務(wù)費用變動原因說明:主要系募投項目日常資金閑置產(chǎn)生利息收入減少所致。

4.現(xiàn)金流

√適用 □不適用

單位:元

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%) 變動原因
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-65,069,226.17

-40,948,216.04

不適用
主要系本期支付
貨款大幅增加所致
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-57,194,118.14

-74,019,328.83

不適用
主要系上年同期
購置長期資產(chǎn)、對外投資增加所致
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-16,774,854.55

-100,153,178.33

不適用
主要系上年同期
歸還銀行借款,支付上市費用所致

來源:興圖新科官網(wǎng)

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